職位描述
職責描述:1.負責根據公司相關規定對事業部或職能部門開展審計工作,出具審計報告,以查促建,不斷推動公司體系完善;2.負責對審計過程中發現的違紀事項進行調查,并出具審計報告;3.負責公司經營管理內部控制方面的制度流程監督其制度及流程執行情況,保障審計工作的有效進行;4.對體系內部合規管控體系的設計、運行、缺陷整改情況進行監督,及時形成整改報告;5.組織和監督體系內部相關部門接受公司審計檢查發現問題確認、整改與落實;6.作好審計記錄、審計證據、審計工作底稿等原始憑證的收集、整理、建檔工作;任職要求:1.全日制本科及以上學歷,2.大型會計師事務所、咨詢公司、上市企業等相關機構審計咨詢工作,具有8年以上企業內控審計經驗優先;3.具有扎實的專業基礎知識、較強的分析判斷能力和溝通協調能力,具有CPA、CFA、ACCA、CIA、法律職業資格等證書優先;4.了解企業內部控制基本規范及實施方法論,熟悉內控業務操作流程;5.具備較強的責任心和主動性,以及良好的計劃組織能力、溝通協調能力和學習創新能力;6.具備敏銳的洞察力,善于發現問題、評價與分析,并能提出有效的改進建議;
企業介紹
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